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Romuald Jean-Baptiste
Président du Conseil d'Administration
Institut des Auditeurs Internes (IIA-Haïti)

 

Détenteur de deux baccalauréats en Science Économiques et en Administration Publique de l’Université d’État d’Haïti puis une formation spécialisée en Gestion de Projet de Illinois States University. Il détient également une solide formation en Audit de Projet.

 

Possède plus de 16 années d’expérience professionnelle dont une dizaine dans les organisations internationales et  dans plusieurs domaines et plusieurs secteurs : d’une part, il  a travaillé dans les domaines suivants : Budget, Financement international, Audit de projet, Audit des PME, Renforcement des capacités, analyses financières.

 

Directeur de L’audit Interne de L’UGP/PAPFAR/ BANQUE MONDIALE, avec une grande implication dans la mise en place de cette structure ainsi que cette direction que je dirige.

 

Vice Président de l’Institut des Auditeurs Internes D’Haïti pendant deux fois, mandat qui terminera en 2016.

Dena Palamedes

CIA, CPA, CMA, CFE, CCSA, CRMA, BA

Dena Palamedes est un consultant de l'audit interne et de l'évaluation des programmes dans l'administration publique fédérale canadienne. En décembre 2016, elle a pris sa retraite du poste de Dirigent de la vérification interne et de l’évaluation des programmes de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à Ottawa, Canada. L'ASFC est l'agence chargée de fournir des services frontaliers intégrés à l'appui des priorités liées à la sécurité nationale et à la sécurité publique et de faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises, y compris les animaux et les végétaux, qui respectent toutes les exigences de la législation frontalière.


Dena a travaillé dans des nombreux ministères fédéraux depuis plus de trente-six ans.
À Transports Canada, elle était l'exécutive responsable de la gestion de la transformation structurelle de l'aviation civile. Auparavant, Dena était Directrice générale, Vérifications des ministères et organismes à la Commission de la fonction publique. Là, elle a dirigé une équipe d’auditeurs qui ont rendu compte au Parlement des pratiques d'embauche fédérales.

De 2005 à 2007, Dena a été la Directrice principale, Secteur du renforcement de la capacité et développement de la collectivité du secteur des vérificateurs internes au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du Canada. Dans ce rôle, elle a assuré le leadership à l'appui du recrutement et du développement de la communauté d’audite interne du gouvernement. Cela comprenait l'élaboration du Plan des ressources humaines stratégique d'audit interne pour tous les ministères fédéraux, touchant des questions telles que la classification professionnelle, la démographie, les modèles d'organismes d’audite interne, le recrutement et la conception et la prestation des programmes.

Aussi au SCT, Dena a été la Directrice des Politiques et projets spéciaux au Centre d'excellence en vérification interne. Dans ce rôle, elle a fourni des conseils professionnels d’audite interne aux ministères fédéraux. Parmi les autres expériences, mentionnons l’audit interne et les rôles financiers avec l'Agence des douanes et du revenu du Canada, de l'Emploi et de l'immigration, ainsi que de la Défense nationale à la fois civile et uniforme. Originaire d'Ottawa, Dena a travaillé à London Ontario, Brandon, Winnipeg, Calgary, Petawawa, Toronto et Ottawa Canada

Dena a obtenu un BA avec une concentration en économie de l'Université de Western Ontario à London. Elle possède les certificats de CIA, CFE, CCSA et CRMA. Elle est une CPA, CMA canadienne.

Dena est membre du conseil d'administration d'IIA Canada et facilitatrice de l'IIA.

Semaine de l'Audit
Pierre Saliba
C​EO of Finance and Marketing Solutions Inc.

Pierre Saliba is an experienced international tax and forensic accountant with more than 25 years in public and private accounting. He focuses on a broad spectrum of industries including healthcare, manufacturing and not-for profit organizations.

 

Prior to that, Mr. Saliba worked in the United States and internationally in the garment industry as a cost accountant and production manager in Jamaica, Dominican Republic, Colombia, Salvador, Guatemala and Haiti.

 

During his College years, he worked as in intern for the Internal Revenue Service in New York City, the Controller’s Office of New York and Seagram & Sons. Mr. Saliba graduated from Baruch College in 1985 with a Bachelor’s degree in Business Administration.

 

He is the former Chairman of the Haitian American Chamber of Commerce of Florida and currently an Executive Board member. He is the Treasurer of “Our Little Ones” and serves on the Advisory Board of the Haitian American Nursing Association (HANA), the Haitian Lawyers Association (HLA), Man Dodo Fondation and Sow A Seed.

 

Mr. Saliba received in June 2017 “The Cultural Advocate Award Community Pillar” from The Miami Dade Black Affairs Advisory Board in recognition of his valuable contributions to his community.

 

Mr. Saliba is the CEO of Finance and Marketing Solutions Inc. The firm represent clients in Italy, France, Brazil, Colombia, Panama, Costa Rica, El Salvador, Congo, Dominican Republic and Haiti.

Semaine de l'Audit
Tommaso Capurso
Président
Union Francophone de l'Audit Interne (UFAI)

Tommaso Capurso est Président de l’UFAI depuis le 13/11/2016. Expert en audit interne, il est le représentant belge de l’IIA Belgique auprès de l’UFAI depuis 2004, dont il a été le Vice-Président pour l’Europe (hors France) (2008-2012). Il est ingénieur civil et dispose également d’une formation pédagogique, destinée à l’enseignement.

 

Il a été Chef de division à l’Audit Interne du Groupe ferroviaire SNCB (1999- 2016) (Audit des « Opérations, Systèmes techniques et Sécurité d’exploitation »). Il a auparavant travaillé au sein de grands groupes industriels internationaux (Delphi, Valeo, Jeumont-Schneider/Alsthom-Jeumont).

 

Dans le domaine de l’audit et des risques, il dispose de diverses certifications et accréditations nationales et internationales (MIA, CIA, CCSA, QA, CRMA ; EFARM, ISO 31000 Risk Management Professional), il a publié de nombreux articles (IFACI, UFAI, The IIA,…), il réalise régulièrement des conférences, exposés, cours et séminaires (notamment à l’UFAI, l’IIA Belgique et l’ICHEC).

 

Il est, par ailleurs, membre du Comité d’audit de la SWL (Société Wallonne du Logement, Belgique), du Comité d’audit du SPRB/MRBC (Ministère de la Région Bruxelles Capitale, Belgique) et enfin de celui de l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie, France), en tant qu’expert externe indépendant et dont il est Président.

Semaine de l'Audit
Daniel Lebel
CPA, CMA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA  - CIA Coach 

Monsieur Lebel œuvre dans le domaine de l’audit interne, de la finance et de la gestion des risques depuis plus de 20 ans au sein d’entreprises œuvrant dans différents domaines (manufacturier, technologies de l’information, services financiers, transport et pharmaceutique).

Passionné par les pratiques de gouvernance et le contrôle interne, il enseigne régulièrement aux futurs CIA au Canada, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.
Il siège aussi sur le Conseil d’administration de l’IIA Canada.
Œuvrant présentement à titre de leader en audit interne à l’intérieur du domaine universitaire, il affectionne particulièrement l’introduction de nouvelles pratiques contemporaines dans les services d’audit interne tout en privilégiant une vision « out of the box ».

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